<acronym id="13v69"><address id="13v69"></address></acronym>
        <i id="13v69"><bdo id="13v69"></bdo></i>

        <i id="13v69"><address id="13v69"></address></i>

        內江市工商聯2019年部門預算編制說明

        發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)市工商聯職能簡介
          內江市工商業聯合會是中國共產黨領導的工商界組成的人民團體和民間商會,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手。
          (二)市工商聯2019年重點工作
          1. 持續推進營商環境改善。  

        2. 及時收集反映民營企業在項目實施過程中的問題,做實聯系非公經濟人士和促進民營經濟發展的橋梁和紐帶。
          3. 推進異地商會新建和維護,引導異地商會會員關注家鄉發展,助力返鄉創業和招商引資、引智。

        4. 助推內江市民營經濟發展25條落實落地。

        5. 與非公經濟代表人士廣交朋友,圍繞統一戰線“1、3、8”工作重點為民營企業家引好路,為民營企業健康發展架好橋,為民營經濟健康發展搭好臺,為民營企業家建好家。

        二、部門預算單位構成
         內江市工商聯行政單位1個,無下屬二級預算單位。  

        三、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,市工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。內江市工商聯2019年部門預算收入總數170.94萬元
          (一)收入預算情況
          內江市工商聯2019年部門預算收入總數170.94萬元,一般公共預算撥款收入170.94萬元,占100%。
          (二)支出預算情況
          市工商聯2019年支出預算170.94萬元,其中:基本支出170.94萬元,占100%。
          四、財政撥款收支預算情況說明
          市工商聯2019年財政撥款收支總預算170.94萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入170.94萬元;支出包括:一般公共服務支出123.16萬元、教育支出1.08萬元、社會保障和就業支出18.21萬元、衛生健康支出12.26萬元、住房保障支出16.23萬元。
          五、一般公共預算當年撥款情況說明
          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
          市工商聯2019年一般公共預算當年撥款170.94萬元,比2018年預算數減少45.77萬元。主要是2018年有兩人退休,一人被開除公職。
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          一般公共服務支出123.16萬元,占72.05%;教育支出1.08萬元,占0.63%;社會保障和就業支出18.21萬元,占10.65%;衛生健康支出12.26萬元,占7.17%;住房保障支出16.23萬元,占9.5%。
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
          1.一般公共服務(類)行政運行(項):2019年預算數為123.16萬元,主要用于:市工商聯機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
          2、教育支出(類)培訓費(款)職工教育經費(項):2019年預算數為1.08萬元,主要用于:單位職工的教育培訓支出。

        3、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為16.23萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
            4、社會保障和就業(類)離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為18.21萬元,主要用于:保障職工及離退休人員經費支出。

        5、社保繳費(類)基本醫療保險(款)衛生健康支出(項):2019年預算數為12.26萬元,主要用于:單位職工繳納基本醫療保險費用。

        六、一般公共預算基本支出情況說明
         市工商聯2019年一般公共預算基本支出182.71萬元,其中:
          人員經費121.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
          公用經費49.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、設備購置、其他商品和服務支出。  

        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
          市工商聯2019年“三公”經費財政撥款預算數6.57萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費5.77萬元。
          (一)因公出國(境)經費無
          (二)公務接待費較2018年預算減少20%。計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長144.25  %。

        單位現有公務用車1輛,為廣州本田雅閣。

        2019年未安排公務用車購置費。
          2019年安排公務用車運行維護費5.77萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關行政運行、“兩個健康”工作等開展。預算增加原因是我單位公務用車使用年限較長,車輛維修費用增加。

        八、政府性基金預算支出情況說明
          我單位無政府性基金支出。

        九、國有資本經營預算支出情況說明
          我單位無國有資本經營預算支出。
          十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費

          市工商聯無下屬機關單位,2019年機關運行經費財政撥款預算為47.36萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

          (二)政府采購情況

          2019年,市工商聯安排政府采購預算1.86萬元,主要用于采購臺式電腦和筆記本電腦各一臺。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2019年底,市工商聯共有車輛1輛,其中,本田雅閣2.0轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

          (四)績效目標設置情況

          2019年市工商聯專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

             十一、名詞解釋

        (一)一般公共預算撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

        (二)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        (三)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        (四)“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (五)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括商品和服務支出、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
          

         

        附件:表1.部門收支總表
             表1-1.部門收入總表
             表1-2.部門支出總表
             表2.財政撥款收支總表

        2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
             表3.一般公共預算支出表
             表3-1.一般公共預算基本支出預算表
             表3-2.一般公共預算項目支出預算表
             表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
             表4.政府性基金支出預算表
             表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
             表5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019年部門預算項目績效目標

         附件:預算公開表_[502]四川省內江市工商業聯合會.xls

        六和合彩网站777788